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SP95 steigt (geringfügig)
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Michael125
209 Messages

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9 Jahren  ago  

Hallo

Als Laie mal ein paar Fragen. Da dies ein Forum ist hoffe ich es kann mir jemand helfen oder hat mehr Ahnung als ich selbst 🙂 Auch 3 Seminar Besuche halfen nichts

Was trägt man dort ein bzw was ist das und worauf bezieht sich das, siehe unten Art 127, 129b, 129d, 153 (google half mir leider nicht).

Ich war auf einer Veranstaltung von einem anerkannten Steuerberater)was ich eigentlich sehr gut fande. Aber wenn ich Beispiel 40.000 in L und Ehegatte 20.000 in D vedient kommt lt. einem Steuerberater (Seminar) Steuerschuld 1683€ bei Zusammenveranlagung St.2 raus 5,1%.(versteuerndes Einkommen 43936€)

Auf Guichet.lu kann man ja seit heute seine Daten eingeben und die unten aufgeführten Sachen habe ich leider keine Ahnung aber ich komme egal was ich eingebe (Beispiel oben) nicht auf die Zahlen vom Steuerberater (Seminar). Wo muss man die 5530€ die da abgezogen werden eintragen (guichet.lu Formular) und die Fahrtkostenpauschale? https://demarches.services-publics.lu/fpgsa-acd-forms3/Controler?action=submit&documentId=Mode_Imposition_de&mediaType=ji_html&sds=draftData&layout=normal&ids=userData,draftData

Beispiel L 40.000 / D 20.000

in L abziehen 1220 KV, 3200 RV, 2574 Fahrtkosten = 33006€ in D abziehen 1680 KV, 1870 RV = 16450€ Gesamt 49456 - 5530€ (keine Ahnung wo man die einträgt) = 43936; davon 5,1% ergibt Steuerlast 1683€ Aber nicht wenn ich auf Guichet.lu schaue.

(was wird dort eingetragen?) - Sonderausgaben - Abschlag für außergewöhnliche Belastungen (Art. 127bis L.I.R) - Außerberuflicher Freibetrag (Art. 129b L.I.R) - Abschlag für nachhaltige Mobilität (Art. 129d L.I.R.) - Freibetrag laut Artikel 153(5) L.I.R.

zu mir : in L 40831, Frau in D 13264. Hab keine AHnung was da rauskommt weil u.a ich mit dem Freibetrag 5530€ nichts anfangen kann etc.

Vielleicht weiss hier jemand es besser.

Danke


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Nise
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9 Jahren  ago  

Bei mir kommt diese Meldung: Les conditions de l'article 3d) L.I.R. ne sont pas remplies. Verstehe ich nicht.. Ich (L) verdiene mehr wie mein Mann in D und würde gerne die Simulation für die 2 machen... und ich habe leider nicht gefunden was Artikel 3d besagt...


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Grenzgaenger2014
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9 Jahren  ago  

"Let the meltdown begin" 😀


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aubinyvonne
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9 Jahren  ago  

Der Simulator ist ohne gute Französischkenntnisse fast nicht bedienbar, weil die verlinkte Hilfe-Datei derzeit nur auf Französisch verfügbar ist. Den ominösen Artikel 3d finde ich auch nicht, hab auch keine Lust mehr zu suchen.


Anonymous
Anonyme

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9 Jahren  ago  

Also ich verstehe den Simulator auch überhaupt nicht und habe keinen blassen Schimmer, wo ich was eintragen soll.

Ist ja wieder prima gelöst, dass alles nur auf französisch erklärt wird. Die wirklich wichtigen Dinge. Warum nicht auch in deutsch und englisch. Da könnte man sich jede Menge Arbeit und Anrufe von beiden Seiten sparen.

Ich habe bis jetzt noch kein Schreiben erhalten. Mal gespannt, was darin steht.


Anonymous
Anonyme

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9 Jahren  ago  

So ich habe den Simulator doch tatsächlich - nachdem ich den Link von NorisChuck eingegeben habe - gefunden. Ist alles gut und schön, wenn man weiß, wie man die Felder auszufüllen hat. Was bedeutet inländisch und daneben steuerbefreit? (die Hilfe ist von schon oben angemerkt komplett auf französisch und ich verstehe kein Wort, da ich in einem englischen Konzern gearbeitet habe).

Und ich habe versucht alle möglichen Kombinationen einzugeben, es kommt immer wieder: Die Kriterien/Bedingungen für Art. 157 sind nicht erfüllt.

Und nun???


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Jack
117 Messages

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9 Jahren  ago  

Also,

vorne bei "Pays de résidence fiscale" gehört jeweils bei beiden Deutschland rein. Ansonsten bekommt man die Meldung von NorisChuck mit Artikel 3d.

In die Zeile "Revenu net provenant d'une occupation salariée" trägt man das Bruttogehalt abzüglich die Fahrtkosten (FD) und diverse andere Werbekosten oder evtl. einen pauschal Abzug von Werbekosten über 540,00€ ein. Die Sozialversicherungsbeiträge kommen dann in die Spalte "Cotisations sociales" und dann mal sehen was rauskommt.

Die Fehlermeldung mit Artikel 157 habe ich erhalten, wenn meine ausländischen Einkünfte über 13000,00€ lagen. In der Spalte "Revenus du conjoint" kommen die ausländischen Einkünfte des Ehepartners. Die können so hoch sein wie sie wollen.


Anonymous
Anonyme

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9 Jahren  ago  

Schon mal super vielen Dank Jack! Meine ausl. Rente liegt aber über 13000 Euro, zumindest brutto! Aber die wird ja bereits in Deutschland versteuert! Muss trotzdem der komplette Bruttobetrag dort erfasst werden bzw. Was muss ich ansonsten machen? Ich möchte halt die für uns günstigste Konstellation raus bekommen, damit ich weiß was ich in dem Schreiben angeben muss - wenn es dann mal hier ankommt!


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ghazal
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9 Jahren  ago  

...also ich finde keinen Simulator unter dem Link


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Cally
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9 Jahren  ago  

Hallo Ich lese immer nur von verheirateten Grenzgängern. Ich bin nicht verheiratet, lebe in Deutschland, habe eine Tochter und bisher Steuerklasse 1a. Ich einen ebenfalls nicht verheirateten Lebenspartner, der mit uns zusammen wohnt. Im letzen Jahr habe ich keine Steuererklärung in Luxemburg gemacht (ich glaube schon seit 2 Jahren), vorher schon. Ändert sich bei mir gar nichts? Danke Euch Cally


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ghazal
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9 Jahren  ago  

...ah, gefunden


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info
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9 Jahren  ago  

Nur mal so und zur Erinnerung, alle die nicht freiwillig die schlechte Klasse 1 nehmen müssen sowieso am Jahresende eine Steuererklärung machen und da und nur da wird final die korrekte Steuer berechnet.

Die Daten die wir jetzt angeben führen nur dazu das am Ende nur eine möglichst kleine Differenz entsteht. Aber man kann letztlich vorab absolut nichts steuerlich optimieren das beim LoJa nicht sowieso berücksichtigt wird..


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ghazal
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9 Jahren  ago  

@info. Stichwort Steueroptimierung: Wann sollte man denn nun diese durchführen, in diesem Jahr schon wegen Steuererklärung 2017 in 2018? Oder muss man erst in 2018 optimierten für die Erklärung 2018 in 2019?


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Jack
117 Messages

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9 Jahren  ago  

@Feuerstein Darum geht es ja, dass auch die bereits im Ausland zu versteuernden Einkünfte in Luxemburg mit angegeben werden müssen, um dann zu ermitteln, welcher echte Steuersatz bei dem einzelnen zum tragen kommt. Welche Steuerklasse hattest du denn bisher? Wie gesagt, es muss das Brutto minus Werbekosten eingetragen werden. Bei ner Rente gibt's halt nicht mehr so viele Werbekosten zum abziehen.


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info
3714 Messages

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9 Jahren  ago  

@ghazal

Dieses Jahr auf Guichet.lu mit dem Luxtrust Tokken die Daten aktualisieren. Die Daten bestimmen den vorläufigen Steuersatz für 2018. Im Jahr 2019 muss dann eine Steuererklärung für das Jahr 2018 abgegeben werden. Hier wird dann der finale und exakte Steuersatz ermittelt und auf das Einkommen 2018 abgewendet.